按照公司第五屆第49次黨委會(huì)工作安排,公司成立了專項(xiàng)審計(jì)小組,對(duì)下屬5個(gè)單位及公司機(jī)關(guān)工會(huì)進(jìn)行了財(cái)務(wù)收支專項(xiàng)審計(jì)。
本次審計(jì)本著“查隱患、防風(fēng)險(xiǎn)、促管理”的原則,對(duì)各單位2021年的收入、支出、福利發(fā)放、資金結(jié)余、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用以及應(yīng)收應(yīng)付賬款等情況進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì),要求各單位針對(duì)本次審計(jì)存在的問(wèn)題進(jìn)行整改,明確整改責(zé)任、制定整改措施、上報(bào)整改報(bào)告。
通過(guò)本次專項(xiàng)審計(jì),進(jìn)一步增強(qiáng)了責(zé)任意識(shí),規(guī)范財(cái)務(wù)收支行為,有效防范了管理風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。 (財(cái)務(wù)部、審計(jì)合規(guī)部)